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会计工作流程

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(一)负责公司的成本核算   

  1.整理各项费用并进行归集和分配;   

  2.做记账凭证并登账;   

  3.月末对费用进行核算;   

  4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。  

  (二)进行公司的成本分析   

  1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;

  2.成本分析报告。  

  (三)负责公司的固定资产账   

  1.负责每月提取折旧;   

  2.负责固定资产报废、清理的账务登记;   

  3.新购入固定资产的入账;   

  4.年终汇总。  

  (四)负责总账的一部分   

  1.汇总总账,进行试算平衡;   

  2.与明细账的核对。  

  (五)负责应付账款往来核算  

  1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;   

  2.审核各业务部门转交的发票及单据;   

  3.登账,记账。  

  (六)负责国内销售应收账款往来业务核算   

  1.核算各国内销售客户应收账款和记录,   

  2.凭发票登记,记账;   

  3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。  

  (七)负责有关报表的报送工作   

  1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;  

  2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;   

  3.月底报外销部外销回款统计。

(八)现金与支票管理  

  1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;  

  2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;  

  3.办理汇款、取现和支票转账手续;    

  4.办理国际收支申报手续;  

  5.每日对库存现金进行盘点与结算;  

  6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;  

  7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。  

  (九)财务档案的整理、装订  

  (十)完成上级委派的其他任务  

  工作绩效标准   

  (一)成本核算方法科学合理;  

  (二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;  

  (三)总账及固定资产账登记准确,无差错;  

  (四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;

  (五)提供的销售考核数据准确;  

  (六)对销售回款的状态监督有力,无差错;  

  (七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;  

  (八)现金收支相符,差错率为零;  

  (九)现金与账目相符,差错率为零;  

  (十)保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;  

  (十一)安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章,不出现遗失;  

  (十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;

  (十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便。


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